Notes de Version Élap Finance v2.12.14.14
| Nouvelles fonctionnalités |
Engagements | |
Workflows | Un nouvel écran de type parapheur est disponible en option. Il permet de visualiser tous les EJ, SF et les bordereaux (pour les EPS/FPT) validables par l’utilisateur, tout établissement et tout budget confondu, ces documents sont ainsi sélectionnables et validables en masse.
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Paiement | |
Import | |
| Améliorations |
Budget | |
Engagements | |
Titres | |
Habilitations | |
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Workflows | |
Interfaces | |
| Corrections |
Budget | |
EJ | |
SF | La saisie d’un SF sur un EJ en devise différente de la monnaie de l’établissement provoquait une erreur dans le calcul de ses ventilations budgétaires ; L’utilisation de la baguette magique pour saisir les SF gère mieux les problématiques d’arrondis permettant d’éviter des blocages provoqués par des centimes en trop ou en moins.
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Dépenses | |
Liquidation | Le pictogramme informant de la présence de retenues sur une liquidation ne s’affichait pas au moment de la première création d’une liquidation ; Une correction a été réalisée pour garantir dans le contrôle du montant maximum payable par sous-traitant dans le cas où le même sous-traitant est déclaré sur 2 fournisseurs de l’accord cadre.
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DRv | Pour les établissements utilisant un référentiel analytique, les pictogrammes d’anomalies habituellement présents sur les imputations budgétaires obligatoires n’étaient pas visibles, ainsi que l’alerte au niveau de la ligne.
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Bordereaux | |
Trésorerie | |
Restitutions | La récupération des requêtes enregistrées dans le grand livre budgétaire a été corrigée ; L’affichage des pièces liées était en erreur si une pièce était liée plusieurs fois à une DCO, une DCR ou une DVC ; La recherche multicritère avec le critère de compte a été corrigée pour restituer correctement les objets de gestion portant sur des comptes.
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| Corrections |
COFI | Le plan de trésorerie a été modifié pour mettre le montant 0,00 dans les cellules vides afin de le rendre homogène avec les autres onglets ; La clôture de l’exercice générait une erreur si aucun produit n’avait été comptabilisé dans l’exercice ; Les DV Comptables pour compte de tiers n’alimentaient pas correctement le plan de trésorerie et l’EFE ; La clôture bloquait lorsqu’un compte ayant un solde nul était désactivé dans l’exercice suivant ; La clôture bloquait sans raison des pièces avec des d’écritures à 0 sur un compte lettrable.
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INFINOE | |
Interfaces | L’outil de reprise du BE pour les démarrages limite la reprise des objets de gestions de l’exercice de reprise à leur reste à lettrer ; La validation automatique de DRR par API engendrait une erreur de comptabilisation de la TVA ; Lors de la réception d’une facture Chorus, si le champ lignePosteDenomination n’est pas renseigné, il est remplacé par lignePosteReference pour alimenter la désignation de la ligne de facture ; Dans certains cas particuliers, le montant TTC de la facture n’est pas fourni par Chorus, dans cette situation le montant est recalculé à partir du montant HT.
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La mention "Module" ou “Option” signifie que le module n'est pas activé par défaut. Nous vous invitons à vous rapprocher du service commercial pour en avoir une présentation.
* La mention “Pour les OCB” veut dire que le sujet concerne seulement les “Organisation en Comptabilité Budgétaire”, c'est-à-dire ayant une comptabilisation budgétaire en AE, CP et Recettes.
** La mention "Pour les OHCB" veut dire que le sujet concerne seulement les “Organismes Hors Comptabilité Budgétaire, c'est-à-dire ayant une comptabilisation budgétaire en Charges / Produits et optionnellement en AE.
*** La mention “Pour les EPS/FPT” veut dire que le sujet concerne seulement les “Établissement Public de Santé” et ceux de la “Fonction Publique Territoriale” établissements appliquant la réglementation M21/22 ou M4.